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审计学
下列关于审计抽样的说法中,正确的是( )。
下列选项中,不属于审计计划阶段工作的是( )。
下列关于审计重要性的说法中,错误的是( )。
在了解被审计单位内部控制时,注册会计师通常不实施的审计程序是( )。
下列关于审计证据充分性的说法中,错误的是( )。
下列关于审计风险的说法中,正确的是( )。
下列选项中,关于函证程序的说法错误的是( )。
下列选项中,不属于审计准则作用的是( )。
下列选项中,关于审计独立性的表述,错误的是( )。
在审计过程中,注册会计师发现被审计单位将不属于本期的销售列入了本期利润表,则其违反了( )。
下列关于审计抽样的说法中,错误的是( )。
下列各项中,不属于审计业务约定书内容的是( )。
审计证据的相关性是指审计证据必须与( )相关。
下列哪项不是审计报告的作用?
下列关于审计风险模型的说法中,正确的是?
下列关于审计计划的说法中,正确的是?
在审计过程中,下列哪项不是审计人员的责任?
下列关于函证的说法中,错误的是?
下列哪项不属于审计工作底稿的基本要素?
下列关于审计证据充分性的说法中,正确的是?
在审计抽样中,下列哪项因素不影响样本量的大小?
下列哪项不属于审计程序的类型?
下列关于审计重要性的说法中,错误的是?
下列哪项不是审计业务约定书的基本内容?
在审计过程中,下列哪项活动通常最先进行?
下列哪项不属于审计报告的类型?
审计抽样中,下列哪项不是抽样的基本步骤?
审计的主要目的是?
审计师在评估重大错报风险时,应主要关注的是:
在审计过程中,审计师发现被审计单位的一项交易存在重大不确定性。此时,审计师应采取的最合适措施是:
下列关于审计程序的说法中,错误的是:
在出具审计报告前,审计师应确保已经完成了以下哪项程序?
审计师在评估审计证据时,应主要考虑的是证据的:
在审计过程中,审计师发现被审计单位存在违反法规的行为,但管理层拒绝在审计报告中披露。此时,审计师应采取的措施是:
审计师在执行审计工作时,应遵守的基本原则是:
审计师在评估被审计单位的内部控制时,最关注的是内部控制的:
在审计过程中,审计师发现被审计单位的一项重大错误,但该错误未被管理层发现。审计师应首先采取的行动是:
下列关于审计证据充分性的说法中,错误的是:
在审计过程中,审计师发现被审计单位的一项未决诉讼可能导致重大损失,但管理层未对此进行披露。此时,审计师应采取的措施是:
在审计抽样中,下列哪种抽样方法更适用于细节测试?
下列哪项不属于审计准则的作用?
在审计抽样中,以下哪种抽样方法更侧重于判断而非随机性?
审计证据最直接的来源是:
以下哪项不是审计师在审计过程中应保持的原则?
在审计过程中,下列哪项活动不属于审计师对舞弊风险的考虑?
下列关于审计准则的说法中,错误的是哪一项?
在审计风险评估中,下列哪项因素与检查风险无直接关系?
下列关于审计程序的说法中,正确的是哪一项?
在出具审计报告前,审计师应确保已与被审计单位管理层就以下哪项内容达成一致意见?
在审计抽样过程中,下列哪种抽样方法更适用于细节测试?
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